STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

image

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2021
Pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021, Group Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mempunyai beberapa obyek penugasan, yaitu audit Cabang Pelabuhan, audit Kantor Pusat, audit Anak Perusahaan, audit khusus/tematik dan jasa konsultansi pada Regional I (eks Pelindo I), Regional II (eks Pelindo II), Regional III (eks Pelindo III) dan Regional IV (eks Pelindo IV).

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 Group Satuan Pengawasan Intern telah melaksanakan 49 (empat puluh sembilan) audit rutin, 4 (empat) audit khusus dan 6 (enam) kegiatan jasa konsultansi dengan rincian sebagai berikut:

1. Regional I (eks Pelindo I) Pada regional I (eks Pelindo I) telah dilaksanakan 8 (delapan) penugasan audit rutin yaitu 8 (delapan) Cabang Pelabuhan
dan 1 (satu) audit khusus serta 5 (lima) kegiatan jasa konsultansi, dengan perincian sebagai berikut:

  1. Audit Rutin pada 8 (delapan) Cabang Pelabuhan yang telah diselesaikan yaitu: Sibolga, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang, Sei Pakning, Dumai, Gunung Sitoli, Kuala Tanjung dan Pekanbaru;

  2. 1 (satu) Audit khusus yaitu audit khusus pada unit galangan kapal; dan

  3. 5 (lima) kegiatan jasa konsultansi yaitu Reviu Biaya Pemeliharaan, Reviu Program IGMT, Reviu Kinerja UGK 2017 s.d 2020 (dalam rangka reorganisasi), Reviu Kinerja PT Prima multi Peralatan Tahun 2019 dan 2020 dan Reviu Pekerjaan Sheetpile di Phase 1.